6月24日上午,我院邀请审计处乔传萍副处长做“加强内部控制管理,规范资金使用”的专题讲座,全体院领导、系部主任、科级干部及部分项目负责人、教师代表参加了本次讲座学习。
乔传萍副处长首先从审计的定义、审计部工作职责、审计的目的、审计的内容以及审计过程中出现的典型案例等多个方面由浅入深地对审计工作进行了全面的讲解,她指出学校内部审计的主要目的是有效地“治已病,防未病”,为我校创建“双一流”各项目标顺利完成保驾护航。
随后,乔传萍副处长通过典型案例的形式,重点针对贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则中审计关注的风险点、精简会议活动、规范公务活动、规范外出管理、规范公务用车管理、项目采购、资产管理、支付版面费、科研经费管理、办公经费管理等方面进行了生动、详细地讲解。最后,乔传萍副处长对与会人员就日常管理、教学科研、“百亿工程”经费使用等遇到的问题进行了耐心细致的解答。
讲座结束后,芮燕萍院长指出乔传萍副处长的专题讲座对学院规范各类资金的管理、使用具有重要指导意义,要求各位领导将本次讲座内容传达给每一位教工,严格遵守学校各项财务、审计制度,加强内部控制,提高经费利用效率,促进学院高质量发展。